岗位职责
岗位职责:1、根据年度内部控制审计计划和审计清单,编制内部控制审计方案,依审计程序及权责组织、开展内部控制审计工作。2、负责定期对“经营合规性、内部控制有效性、风险管理有效性、会计记录和财务报告准确性和可靠性、各岗位人员履职情况、公司资产价值保护情况”执行审计。3、推动和监督审计发现问题的改进落实,与改进责任人积极配合,确保审计发现涉及的相关问题得到及时有效的改进。4、定期出具内部控制审计报告,并协助总办发布后续整改报告,供管理层决策。任职要求:1、本科及以上学历,财务、审计、会计等相关专业。2、具有5年及以上大型集团企业财务、审计内控管理工作经验。3、熟练掌握企业会计准则,熟悉有关税务、证券和金融等法律法规。4、熟谙财务会计、审计、税务等业务流程,了解国内外财务、审计理论与实务的动态及趋势。5、熟悉公司经营活动和内部控制管理体系。6、具备独立承担公司各项内部审计工作的能力。7、具备良好的沟通与团队协作精神,敢于负责,能承受较大的工作压力。8、具有注册会计师、国际注册内部审计师(cia)资格优先。行业要求:全部行业
工作地址
秀山县-秀山县 (重庆-秀山县重庆森仟烨新材料科技股份有限公司) 查看地图
