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美心集团
1000人以上 | 合资 | 房产开发

岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程
2、组织实施内控审计、财务审计、管理审计、效益审计及采购询价稽核等
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书
4、识别公司潜在风险,提出改进意见并督促整改落实
5、协调相关部门完成审计任务
任职要求:
1、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、会计、财务管理、金融、计算机、统计学等相关专业;
2、工作经验:3年以上内审/外审经验,有大型企业、上市公司或事务所经验优先;
3、专业知识:熟悉财税法规、审计流程、内部控制及风险管理;具备相关专业证书者优先,如中级审计师、会计师、国际注册管理会计师(CMA)、注册会计师(CPA)、国际注...
岗位职责:
1、 拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、 组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、 拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、 及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、 督促审计结论和建议的落实;
6、 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、 负责采购询价稽核工作。
任职要求:
1、本科及以上财务、会计、审计等相关专业。
2、3年以上的内审或者外审工作经验;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力;
5、具备良好的采购询价、沟通、...
巨申浩龙
101-500人 | 民营 | 建筑工程
岗位职责
一、成本控制板块
1. 投资控制管理:负责项目建设阶段的投资控制管理,审核施工承(分)包合同招标控制价及工程量清单。
2. 合同管理:负责组织各类招标采购工作,项目结算支付的审核;负责各类合同文本的起草、评审、谈判、签订及对建设相关单位的履约管理。
3. 风险管控:负责项目的风险管控和合规管理。
二、审计板块
1. 项目审计:对项目进行审计,确保项目资金使用的合法性和合理性。
2. 合同审计:审核合同条款,确保合同内容符合公司利益和法律法规。
3. 风险审计:评估项目风险,提出风险防控措施。
三、融资板块
1. 融资计划制定:制定并实施融资计划,推进项目的融资谈判和融...
岗位职责:
1、主要负责公司工程建设项目审计工作,提前准备状况审计、招标投标审、经济合同审计、预决算审计等。
2、审计与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款,检查其真实性、合法性。
3、审计内控制度建立、履行情况。
4、审计工程施工现场签证手续是否合理、合规、及时、无缺、真实。
5、工程预算款及结算是否按合同处理。
6、加强设备、材料价格控制等。
任职要求:
1、大专科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业
2、3年以上施工企业财务、审计类工作经验,有施工企业财务、审计类工作经验者优先考虑;
3、具有较强的沟通能力、协调能力和抗压能力,熟悉各会计科目、各个财务循环的审计思路和重点,掌握...
德律信用管理
1000人以上 | 民营 | 银行
公司内部直招、非中介、非第三方、接受小白,实习生,应届毕业生
小白两个月内薪资6-8k
三个月以上员工均薪8k-20k薪资福利高于同行业务平均水平项目成熟稳定
入职签订本公司合同(拒绝签三方合同)
我们和其他贷后公司不一样
第一,我们最看重合规,合规才能更长久安稳,员工才会更安全;
第二,相比绩效提成,我们更看重员工开心工作,关心员工;
第三,个别公司大批裁员,撤项,我们依旧扩大规模;
第四,我们回流员工很多,在外对比过后还会重新回到德律!
【工作职责】:无销售性质,无需外出办公,提供带薪培训,可以无相关经验,通过函件、邮件、电话等提醒用户及时处理个人账单
文明提醒,礼貌用语、文明工作
...
海特汽车排气系统
501-1000人 | 民营 | 汽摩零配件
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
7、工作范围包括本部及下属各子公司、分支机构、被投资企业等;在审计督察部组织机构未建立前隶属于财务部,开展季度财务检查,对存在的问题跟踪整改。
8、上级安排的临时工作。
其他要求:
1、三年以上审计、财务管理经验,财务、审计及相关专业本科以上学历。
2、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。
3、优...
金知会计师事务所
50人以下 | 民营 | 税务/审计
可以带领团队承担各项审计工作。任职要求:1、本科以上学历,金融、财经类相关专业;2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性;3、有较强的团队协作、组织、协调能力以及学习能力;4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力。
泓禧科技
501-1000人 | 民营 | 软件

1、按照国家法律、行政法规和公司制度的规定,制定公司内部审计规章制度,建立和完善公司内部审计工作体系;
2、对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
3、向审计委员会报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题;
4、配合公司外聘审计机构做好专项审计和年度审计工作;
5、制定公司年度内部审计工作计划并负责组织实施;
6、以业务环节为基础开展审计工作,做好底稿,并依据实际情况提出合理改善建议
7、领导交代的临时任事项。
任职要求
1、掌握一定的会计、审计等相关知识和政策法规;
2、为人诚实正直...
信燚企业管理
51-100人 | 民营 | 其他专业服务
学历:大专以上(优秀者可放宽至高中)
薪资待遇:底薪4k,综合工资6K --- 10K(上不封顶)
岗位职责:
服从领导安排,遵守公司各项规章制度;
通过多种方式与客户沟通,跟踪并督促合作银行逾期合同账款的回收;
以专业规范的作业程序协助银行及处理逾期账款项;与逾期客户或其相关人员进行沟通,指引客户正确的缴款方式。
职位要求:
口齿伶俐,普通话流利,良好的沟通能力;
勤奋务实,工作责任感强,接受能力强;
自信,有恒心,有较强的团队协作精神;
基本的电脑操作能力,打字速度快;
有电话客服工作经验、口才好、沟通能力强者优先。
上班时间;
早上9:00-下午6:00,中午休息一个半小时。周末大小休
...
新铝时代科技
1000人以上 | 民营 | 汽摩零配件

1、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
4、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;
5、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
7、跟踪监控公司的财产和资金使用情况/流程运行状况/分析资产报表,判断企业运行效率/及时发现风险并提出改进建议。
中兴华会计师事务所
51-100人 | 民营 | 税务/审计
工作职责:
1. 具备一定的阅读及分析能力。
2. 具备基本的电脑使用技能。
3. 初步了解国内会计、审计准则及相关的企业法规及税务知识。
4. 理解审计程序的目的,理解审计基本操作流程。
5. 能够在指导下,按时按质完成部分简单科目的审计工作。
6. 谨慎、细心,即便有差错,通常也在可接受范围内,同时具备避免重复犯同样错误的意识及能力。
7. 完成的工作底稿符合事务所规范格式要求,有逻辑性、易于理解、简明而且索引清楚。
任职资格:
1. 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业毕业;
2. 熟悉企业会计准则;
3. 责任心强,团队协作意识强
4 .良好的文字表达能力和人际沟通能力;
5...
玖龙纸业
1000人以上 | 外资 | 化工/原材料

职位描述:
1.负责大宗物质入厂过磅、取样、化验、卸货全流程监督审计,是否按公司制度要求执行到位;
2.负责厂区的现场清洁文明生产、劳动纪律、节能减排等公司规章制度要求的执行情况进行检查,并通报处理;
3.跟踪协调专项工作落实,发现管理漏洞、完善管理制度;
4.对于投诉、事故、专项问题进行调查审计,形成报告并处理;
5.参与公司领导交办的专项审计任务。针对特定的审计项目,制定审计方案,收集审计证据,撰写审计报告;
6.对审计发现问题的整改情况进行跟踪检查,督促被审计部门及时落实整改措施,评估整改效果,确保问题得到有效解决,防止问题重复发生;
7.完成上级领导交办的其他临时任务。
...
希尔顿惠庭酒店
51-100人 | 民营 | 酒店/民宿/度假村
岗位职责:
1、协助部门经理制定审计工作计划,并组织实施。
2、负责例行和专项审计项目的实施,确保审计结果准确、及时、客观、公正。
3、在完成审计工作后,与被审计单位沟通审计意见,对审计发现的问题督促其整改和纠正。
4、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据,负责部门内外部内控管理培训。
岗位要求:
1、审计或财务会计专业2以上学历。
2、50岁以下,具有本行业同等规模单位担任审计部相关职务的经历,从事酒店审计工作2年以上,熟悉审计部的各项工作流程及法规政策,熟悉上市公司关于财务会计、审计的相关政策、法规;熟练掌握审计常用技能。
3、熟练掌握审计各模块相关知识。精通审计...
永恩税务师事务所
50人以下 | 民营 | 税务/审计
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行;
2、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
3、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为;
4、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为;
5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
长阳小额贷款
50人以下 | 民营 | 信托/贷款/担保/拍卖/典当
主要职责:
负责主导公司对公业务现场尽调及风险审查,提出风控意见
任职资格:
男性优先,本科金融、会计等专业;
5年以上对公业务风险审查经验;
有担保及银行对公授信审查经验优先。
华博药业集团
101-500人 | 民营 | 制药/生物工程
立信会计事务所
51-100人 | 民营 | 税务/审计
重庆内控审计专员工资
平均月薪:¥10782
薪资区间:3000-40000元/月
191
个岗位
学历要求分析
重庆内控审计专员需要什么学历?
不限学历占
89.8%
, 大专占
5%
, 本科占
4.4%
, 硕士占
0.5%
。
经验要求分析
重庆内控审计专员需要什么经验?
不限经验占
39.3%
, 1-3年占
31.4%
, 3-5年占
21.3%
, 5-10年占
7.8%
。
重庆内控审计专员最新投递

张女士
2025-04-27

黄先生
2025-04-23

林先生
2025-04-16