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1. 审核各类物料相关的原始单证与发票是否相符,手续是否完备;

2. 协助主管完成日常事务,协助处理账务;

3. 各类原材料已到货未来票部分的期末暂估工作;

4. 每月对于应付、其他应付中涉及物料采购及运输等账务处理部分的对账工作,包括与供应商的核对,以及协助采购部门与外单位供应商的对账工作,必要时负责协助出具对账函,登记和维护采购台账;

5. 做好固定资产合同、发票与实物对应的台账,对于应付、其他应付的科目余额要随时关注变动,及时催收各类采购发票到财务办理挂账业务同时要督促采购部对长期挂账的预付款及时办理开票业务;

6、协助财务文件的准备、归档和保管;负责与银行、税务等部门的对外联...

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岗位职责:1、负责每月发票的开具、发出、验收、保管工作;核对销售部门提交的开票申请并进行开票,编制每月已开票明细表;审核原始凭证的合规性、一致性;

2、负责对应往来与业务部门核对,按时完成往来对账;

3、负责每月按时进行各税种纳税申报,税款缴纳,取回完税凭证,向税务报送相关月报、季报、年报等报表;

4、负责对外支付备案等相关涉税事项办理;

5、根据所发生的涉税业务的原始凭证编制记账凭证,依照涉税业务账簿和纳税申报报表编制财务报表向领导报送;

6、所负责生产经营厂基本经营数据收集、整理、统计,每日完成“生产经营”快报;发现差异并及时汇报,提出意见。

7、领导安排的其他工作。

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    1. 会同有关部门制定本企业的信用政策,建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度,明确应收款项管理责任,积极了解客户资信情况,防止坏账损失。

    2. 按照债权债务种类,应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账,根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

    3. 督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时,应积极协同有关部门查明原因,及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;对于应付、暂收款项,要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款,要及时办理领用和报销手续,加强管理,对预借的差旅费,要及时办理报销手续...

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