工作职责:1、对全行经营活动及经营成果实施审计;负责实施全行内部控制综合评价工作;2、根据审计工作年度计划实施各类专项审计;3、执行现场审计程序,完成各类审计文书,形成审计报告;4、审计成果的深度分析、加工和综合利用;任职资格: 1、金融、经济、财会、审计等相关专业本科及以上学历;具有注册会计师、中级会计师、注册内部审计师等资格优先;2、年龄35岁以下;3、具有4年以上大型会计师事务所工作从业经历或3年以上银行审计从业经历;4、参与过一个以上内控审计项目,对内控审计有较深刻的认识;5、熟悉金融法律法规和商业银行的经营和管理,有一定的政策及专业水平;6、具有较强的调查研究、综合分析和写作能力,能熟练操作办公软件,具备相应的计算机操作技能;7、品行端正,身体健康,具有较强的学习能力,较好的团队合作精神和沟通能力,勤奋踏实、责任心强。
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